目 錄
第一部分 清城區(qū)婦女聯(lián)合會概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2017年清城區(qū)婦女聯(lián)合會部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2017年清城區(qū)婦女聯(lián)合會部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 清城區(qū)婦女聯(lián)合會概況
一、部門主要職責(zé)
清城區(qū)婦女聯(lián)合會是區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)婦女工作的群眾團(tuán)體。主要職責(zé)是:
(一)團(tuán)結(jié)、動(dòng)員全區(qū)婦女積極投身改革開放和兩個(gè)文明建設(shè),促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會全面進(jìn)步。
(二)教育、引導(dǎo)廣大婦女發(fā)揚(yáng)“四自”精神,加強(qiáng)組織婦女教育及婦女干部的專業(yè)培訓(xùn),全面提高素質(zhì),促進(jìn)婦女人才的成長。
(三)代表婦女參與國家和社會事務(wù)的民主管理、民主監(jiān)督,參與有關(guān)婦女兒童法律、法規(guī)、規(guī)章的制定,維護(hù)婦女兒童的合法權(quán)益。
(四)負(fù)責(zé)全區(qū)婦女組織建設(shè),組織并指導(dǎo)各級婦女組織和團(tuán)體會員開展工作。
(五)組織開展“雙學(xué)雙比”、“巾幗建功”、“家庭文明建設(shè)”等主體活動(dòng)和一年一次的“巾幗文明崗”授牌及“三八系列評選表彰活動(dòng)”等各類先進(jìn)集體、個(gè)人的評選和表彰活動(dòng)。
(六)組織調(diào)查研究,向區(qū)委反映婦女群眾的思想動(dòng)態(tài)。
(七)指導(dǎo)各直屬事業(yè)單位和婦女兒童陣地開展工作,協(xié)調(diào)和推動(dòng)社會各界為婦女兒童辦實(shí)事,全心全意為婦女兒童服務(wù)。
(八)協(xié)助政府?dāng)M定婦女、兒童發(fā)展規(guī)劃,并組織協(xié)調(diào)貫徹實(shí)施。
(九)負(fù)責(zé)我區(qū)婦女界的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作,擴(kuò)大我區(qū)婦女與世界各國婦女及港、澳、臺婦女界的友好交往,增進(jìn)了解和友誼。
(十)完成區(qū)委、區(qū)政府及上級婦聯(lián)交給的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報(bào)要求,納入清城區(qū)婦女聯(lián)合會2017年部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)(匯總決算),沒有下屬單位決算。我單位機(jī)構(gòu)設(shè)置如下:
1、機(jī)構(gòu)情況:本部門設(shè)綜合辦公室、婦兒工委辦公室2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),下屬單位1個(gè):清城區(qū)婦女兒童活動(dòng)中心。
2、人員構(gòu)成情況:本部門2017年在編在職人員4名,臨聘人員2名;婦女兒童活動(dòng)中心在編在職1名。
第二部分 2017年清城區(qū)婦女聯(lián)合會部門決算表
詳見:2017年清城區(qū)婦女聯(lián)合會部門決算公開表(1-8) (1).xls
第三部分 2017年清城區(qū)婦女聯(lián)合會部門決算情況說明
一、2017年度收入支出決算總體情況說明
(一)年度收入總體情況
清城區(qū)婦女聯(lián)合會2017年度總收入368.33萬元,其中本年收入368.33萬元。具體情況如下:
1.財(cái)政撥款收入203.46萬元,比上年決算數(shù)減少54.42萬元,減少21.10 %。主要原因是減少了業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
2.其他收入164.87萬元,比上年決算數(shù)增加148.45萬元,增加904.08%。主要原因:民生實(shí)事經(jīng)費(fèi)及上級撥款增加。
(二)年度支出總體情況
清城區(qū)婦女聯(lián)合會2017年度總支出362.42萬元,其中本年支出362.42萬元。具體情況如下:
分功能科目看:
一般公共服務(wù)(類)支出333.92萬元,主要是人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)專項(xiàng)等支出,比上年決算數(shù)增加94.66萬元,增長39.56%,主要原因是增加業(yè)務(wù)專項(xiàng)支出。
文化體育與傳媒支出1.27萬元,主要是文化宣傳支出,比上年決算數(shù)增加1.27萬元(2016年無文化體育與傳媒支出)。
社會保障和就業(yè)支出2.19萬元,主要是退休費(fèi)支出,比上年決算數(shù)減少11.77萬元,減少84.31%,主要原因是退休人員退休費(fèi)納入社保發(fā)放,因此減少退休費(fèi)支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.25萬元,主要是社會保障繳費(fèi),比上年減少0.28萬元,減少11.07%,主要原因是減少社會保障繳費(fèi)。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.79萬元,主要是補(bǔ)發(fā)住房改革補(bǔ)貼4%部分,比上年增加0.79萬元(2016年無城鄉(xiāng)社區(qū)支出)。
住房保障支出22萬元,主要是住房公積金、住房改革補(bǔ)貼支出,比上年減少2.17萬元,減少8.98%,主要原因是1名工勤人員退休。因此減少住房公積金、住房改革補(bǔ)貼支出。
二、2017年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
(一)2017年度財(cái)政撥款收入說明
清城區(qū)婦女聯(lián)合會2017年度財(cái)政撥款收入合計(jì)203.46萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入203.46萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加88.07萬元,增長76.32 %;主要原因是增加業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
(二)2017年度財(cái)政撥款支出說明
清城區(qū)婦女聯(lián)合會2017年度財(cái)政撥款支出合計(jì)197.55萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出197.55萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加82.16萬元,增長71.20 %;主要原因是增加業(yè)務(wù)專項(xiàng)支出。
分功能科目看:
一般公共服務(wù)(類)支出170.32萬元,主要用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)專項(xiàng)等支出,比上年決算數(shù)減少52.52萬元,減少23.57%,主要原因是減少業(yè)務(wù)專項(xiàng)支出。
社會保障和就業(yè)支出2.19萬元,主要是退休費(fèi)支出,比上年決算數(shù)減少11.77萬元,減少84.31%,主要原因是退休人員退休費(fèi)納入社保發(fā)放,因此減少退休費(fèi)支出
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.25萬元,主要是社會保障繳費(fèi),比上年減少0.28萬元,減少11.07%,主要原因是減少社會保障繳費(fèi)。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.79萬元,主要是補(bǔ)發(fā)住房改革補(bǔ)貼4%部分,比上年增加0.79萬元(2016年無城鄉(xiāng)社區(qū)支出)。
住房保障支出22萬元,主要是住房公積金、住房改革補(bǔ)貼支出,比上年減少2.17萬元,減少8.98%,主要原因是減少住房公積金、住房改革補(bǔ)貼。
三、2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
清城區(qū)婦女聯(lián)合會2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.24萬元,完成預(yù)算0.7萬元的34.29%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0.24萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元。
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是由于本單位沒有公務(wù)接待費(fèi)用支出。
與上年相比,2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年增加0.15萬元,增加166.67%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算增加0.24萬元(2016年因公出國(境)費(fèi)支出);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0萬元(2016年無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出);公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.09萬元,減少100%。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,我單位因公出國(境)費(fèi)支出0.24萬元,占有100%;無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出;無公務(wù)接待費(fèi)支出。具體情況如下:
1.因公出國(境)團(tuán)組情況:本單位出境團(tuán)1個(gè)、累計(jì)1人次。主要是本單位領(lǐng)導(dǎo)因公出訪香港費(fèi)用0.24萬元。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出0萬元,主要原因是由于本單位公務(wù)用車由區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)局統(tǒng)一調(diào)配,因而沒有公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。
3. 公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4.40萬元,比上年減少 16.41萬元,減少78.86%。主要原因是:減少人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(二)政府采購支出情況說明
2017年本部門沒有政府采購支出。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日,本部門沒有車輛,無價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備,無單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備。固定資產(chǎn)總10.39萬元,其中通用設(shè)備9.12萬元,家具1.27萬元。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
2017年,本部門沒有績效評價(jià)項(xiàng)目;主要的民生項(xiàng)目1項(xiàng):貧困母親安居房援建經(jīng)費(fèi)支出100萬元,主要是為貧困母親援建安居房;沒有重點(diǎn)支出項(xiàng)目。
第四部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解,各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋,格式如下:(以下專業(yè)名詞解釋供參考,各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減)
一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。