目 錄
第一部分 清城區(qū)民盟概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2018年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2018年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 清城區(qū)民盟概況
一、主要職責
(一)代表盟基委會主持機關全面工作,處理機關內部的行政、文秘、檔案、財務管理、后勤、信訪和接待等工作。
(二)負責參政議政的日常工作,做好與屬下各支部的聯(lián)系、協(xié)調、服務工作,保持與黨委、政府部門的對口聯(lián)系,與盟員中的人大代表、政協(xié)委員、從政人員、特約四員的聯(lián)系,組織有關參政議政調研和政策研究工作。
(三)負責民盟的組織建設,做好盟員的政策落實和權益維護等工作,搞好盟員老干、婦青工作。
(四)負責盟內思想建設,對外宣傳等工作,組織盟員進行政治理論學習,搞好檔案的保管、管理,技術處理公文,收集整理盟史、文史資料。
(五)組織推動民盟的社會服務工作,負責對外聯(lián)絡,開拓經(jīng)濟工作新領域,直接為區(qū)的經(jīng)濟建設服務。
(六)支持和協(xié)助盟辦學校和社會服務中心開展業(yè)務工作。
二、機構設置
1、本部門無下屬單位,部門預算為本級預算。
2、本部門無內設機構。
3、人員構成情況:編制1人。
第二部分 2018年部門預算表
1、2018年部門預算收支預算總表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、財政撥款收支總體情況表
5、2018年一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)
6、2018年一般公共預算基本支出情況表
7、2018年一般公共預算項目支出情況表
8、2018年一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
9、2018年政府性基金預算支出情況表
10、2018年部門預算基本支出預算表
11、2018年部門預算項目支出及其他支出預算表
(詳見附表)民盟(省模塊)2018年清城區(qū)部門預算公開表.xls
第三部分 2018年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2018年本部門收入預算31.68萬元,比上年增加1.19萬元,增長3%,主要原因是工資、住房改革補貼等的調整;支出預算31.68萬元,比上年增加1.19萬元,增長3%,主要原因是工資、住房改革補貼等的調整。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2018年本部門“三公”經(jīng)費預算安排0.38萬元,比上年減少0.82萬元,下降68%,主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預算有所節(jié)約。其中:因公出國(境)費0萬元;公務用車購置及運行費0萬元;公務接待費0.38萬元,比上年減少0.82萬元,下降68%,主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
三、機關運行經(jīng)費安排情況
2018年,本部門機關運行經(jīng)費安排11.80萬元,比上年減少0.69萬元,主要原因是基本工資、車改補貼、津貼補貼等調整。其中:辦公費0.43萬元,手續(xù)費0.01萬元,郵電費0.08萬元,工會經(jīng)費0.26萬元,會議費0.18萬元,其他交通費用0.36萬元,勞務費0.06萬元,公務接待費0.38萬元等。
四、政府采購情況
2018年本部門沒有政府采購預算安排。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日,本部門沒有占有使用國有資產(chǎn)總體情況發(fā)生。
六、預算績效信息公開情況
2018年,本部門沒有進行預算績效信息公開的有關工作情況。
主要的民生項目:無此方面項目。
重點支出項目:無此方面項目。
第四部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解,各部門需對公開內容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋,格式如下:(以下專業(yè)名詞解釋供參考,各部門可以根據(jù)公開內容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減)
一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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